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老師,銷項稅額的余額在貸方,該如何調(diào)整

84785003| 提問時間:2019 05/29 10:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 等到年末的時候做分錄結(jié)平
2019 05/29 10:23
84785003
2019 05/29 10:34
為什么要到年末,分錄如何做呢
bamboo老師
2019 05/29 10:35
一般是到年末 如果您不覺得每個月都要做麻煩的話 您也可以每個月做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785003
2019 05/29 10:44
這個分錄是等到年末時候做?為什么不是年末做就要每月做呢?
bamboo老師
2019 05/29 10:45
如果您不是年末做的話 那每個月做一次賬上比較清晰
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