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上年做了一筆原材料發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是上年重復(fù)入賬,在今年怎么沖掉重復(fù)入賬的那張發(fā)票

84784971| 提問時間:2019 05/20 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;原材料
2019 05/20 16:10
84784971
2019 05/20 16:11
我上年入的是借:原材料,借:待抵扣進項稅,貸:應(yīng)付賬款,今年怎么沖掉
鄒老師
2019 05/20 16:12
你好,之前的進項稅額也多計入了?
84784971
2019 05/20 16:14
多計了待抵扣進項稅
鄒老師
2019 05/20 16:15
你好,那就做這個沖銷分錄 借;應(yīng)付賬款,貸;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅
84784971
2019 05/20 16:16
一筆計了進項稅,一筆計了待抵扣進項稅,待抵扣進項稅是重復(fù)的
鄒老師
2019 05/20 16:17
你好,待抵扣進項稅重復(fù)了就做上面的 分錄沖銷就是了
84784971
2019 05/20 16:20
跨年的材料已用掉,影響損益也是這樣操作嗎
鄒老師
2019 05/20 16:23
你好,如果之前領(lǐng)用材料金額有錯誤,需要一并調(diào)整的
84784971
2019 05/20 16:28
已經(jīng)領(lǐng)用了,上年已經(jīng)領(lǐng)用了,怎么操作
鄒老師
2019 05/20 16:31
你好,領(lǐng)用的金額有錯誤嗎?
84784971
2019 05/20 16:38
我重復(fù)入的材料也領(lǐng)用了,兩張發(fā)票的金額是一樣的
鄒老師
2019 05/20 16:39
你好,借;原材料,貸;生產(chǎn)成本 借;生產(chǎn)成本,貸;庫存商品 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本 做這些調(diào)整分錄就是了
84784971
2019 05/20 16:56
這張也重復(fù)錄了,今年怎么調(diào)
鄒老師
2019 05/20 17:02
你好,把重復(fù)的沖銷就是了 ,如果涉及損益,就通過以前年度損益調(diào)整科目核算
84784971
2019 05/20 17:07
現(xiàn)在就是涉及損益,不能直接沖銷吧,跨年了,怎么操作
鄒老師
2019 05/20 17:15
你好,跨年做相反分錄,把損益科目換成 以前年度損益調(diào)整科目就是了
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