問題已解決

匯算清繳上的收入是不是等于利潤表上的收入?在做匯算清繳時,收入不用調(diào)吧?

84785036| 提問時間:2019 05/18 13:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,匯算清繳的收入,就是你利潤表的營業(yè)收入 收入一般是不需要調(diào)整的
2019 05/18 13:27
84785036
2019 05/18 13:31
就是12月利潤表上收入的本年累計數(shù)吧?但是我現(xiàn)在看17年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)利潤表上是3010425.31,但是匯算清繳上面的收入是3024733.31,這個是什么原因呢?當(dāng)時是給代賬公司做賬的,請問這個是根據(jù)什么去調(diào)的收入?我看他的納稅調(diào)整那張表上面也沒得數(shù)據(jù)。
鄒老師
2019 05/18 13:36
你好,是利潤表上收入的本年累計數(shù) 是什么原因利潤表的收入與匯算清繳申報表的收入不一致?
84785036
2019 05/18 14:10
不知道,當(dāng)時是給代賬公司做的,沒看出是調(diào)了哪里的!再咨詢一個問題,我們是跨境電商行業(yè),工資和社保做成了成本,請問匯算清繳時,工資和社保怎么填寫呢?
鄒老師
2019 05/18 14:13
你好,工資和社保當(dāng)時計提計入的科目是?
84785036
2019 05/18 14:19
直接是在主營業(yè)務(wù)成本下設(shè)置的一級科目:工資,社保
84785036
2019 05/18 14:20
計提也是借:主營業(yè)務(wù)成本_工資/社保,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資/社保
鄒老師
2019 05/18 14:20
你好,那就需要在成本支出明細(xì)表的成本填寫,然后在職工薪酬明細(xì)表做相應(yīng)填寫
84785036
2019 05/18 14:28
保險是包含在工資薪金里面的?比如工資100,社保繳了50,是不是職工薪酬明細(xì)表和成本的工資薪金支出填寫150?然后補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險不用填寫?
鄒老師
2019 05/18 14:29
你好,社保是包含在職工薪酬明細(xì)表的 工資按100填寫,社保按50填寫 補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險有就需要填寫,沒有就不需要填寫的
84785036
2019 05/18 14:30
但是12月份計提的工資,1月份發(fā)放,填寫的時候,是看貸方的數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 05/18 14:31
你好,賬面金額是填寫計提數(shù),也就是貸方,實際發(fā)生額是填寫實際發(fā)放金額,填寫借方金額
84785036
2019 05/18 14:40
但是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里沒有填寫社保這一欄,只有工資薪金支出這一欄,填在哪里呢?就是利潤表上的利潤總額為負(fù)數(shù),該怎么去調(diào)?填寫的數(shù)據(jù)全部都是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 05/18 14:43
你好,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里有各類基本社會保障性繳款欄次填寫社保啊 利潤總額是負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫,不需要做特地調(diào)整的
84785036
2019 05/18 14:44
工資是填在成本明細(xì)表的哪里呢?沒有工資那一欄的,這樣子算下來的話,成本就大于收入了,匯算清繳的時候,會不會有什么影響?
鄒老師
2019 05/18 14:46
你好,你單位取得的是什么性質(zhì)的收入? 成本是不能大于收入的,需要做到成本與收入匹配才是的
84785036
2019 05/18 14:48
就是跨境電商行業(yè),平時成本就是工資和社保之類的為成本,收入就是平時收點服務(wù)費啥的,那這個收入怎么去做呢?怎么去把這個成本與收入做到匹配呢?
84785036
2019 05/18 14:50
成本比收入高6萬多,怎么去調(diào)呀,麻煩老師幫我看看,謝謝。
鄒老師
2019 05/18 14:50
你好,收入就是做的 服務(wù)費 然后把從事相應(yīng)電商服務(wù)人員的工資計入成本核算 并不是所有人員的工資都是計入成本,比如有的人員可以計入管理費用,有的可以計入銷售費用
84785036
2019 05/18 15:02
額 好的,那我看看,但是平時做賬的時候,把全部人員的工資都做成了成本,現(xiàn)在做賬的分錄這些不管哈?就是在計算匯算清繳的時候,把這部分人的工資從成本里面分出來,計入管理費用里面,那請問老師,我填寫職工薪酬那里,還是發(fā)工資的總數(shù),只是把成本這里調(diào)整下就行了,是吧?但是1月份申報18年第四季度企業(yè)所得稅,也是為負(fù)數(shù),有沒得關(guān)系額?
鄒老師
2019 05/18 15:06
你好,平時就需要根據(jù)崗位把工資分別計入銷售費用,管理費用,成本等科目核算,而不是先計入成本,匯算清繳再來分的 1月份申報18年第四季度企業(yè)所得稅,也是為負(fù)數(shù),是什么為負(fù)數(shù)?
84785036
2019 05/18 15:12
就是當(dāng)時把工資和社保都計入到了成本里面去了,所以就為負(fù)數(shù)了,但是現(xiàn)在匯算清繳的時候怎么做呀,老師?,F(xiàn)在只能單獨給工資和社保分出來,之前做賬的就那樣子了?還是18年的工資和社保都要更改?
鄒老師
2019 05/18 15:13
你好,需要做18年賬務(wù)的調(diào)整,然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報才是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~