問題已解決
一般納稅人附加稅申報(bào)表2018年10-12月份,我當(dāng)時(shí)并沒有填本期已繳稅費(fèi),那欄是自動(dòng)帶出來的數(shù)字,現(xiàn)在說我需要退稅,那我改申報(bào)表(增值稅數(shù)少了),已繳稅費(fèi)還是要減去嗎?
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速問速答本期應(yīng)交-實(shí)際繳納=應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額
2019 05/15 21:20
84784996
2019 05/15 22:00
可我并沒有填過本期已繳數(shù),是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,我都不知道是不是得
郭老師
2019 05/15 23:48
本期是你預(yù)繳的,你有預(yù)繳嗎?核對(duì)下
84784996
2019 05/16 07:57
就是找不到任何扣款記錄
郭老師
2019 05/16 08:54
你剛接手的嗎。還是一直你在做的
讓稅務(wù)局那邊給你查下記錄
84784996
2019 05/16 11:18
中間接手的
郭老師
2019 05/16 11:28
讓稅務(wù)局給你查下吧
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