問(wèn)題已解決

上月有未開(kāi)票收入沒(méi)做帳,本月補(bǔ)交上月未開(kāi)票銷售稅額并補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,怎么做帳

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/12 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸 銀行存款
2019 05/12 15:04
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