問題已解決

請教一下,付了貨款,增值稅發(fā)票也開過來了,但是暫時(shí)不抵扣的會計(jì)分錄 怎么處理?

84785004| 提問時(shí)間:2019 05/09 11:18
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,貸銀存
2019 05/09 11:20
84785004
2019 05/09 11:22
謝謝,那是不是以后哪個(gè)月認(rèn)證了再借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付交稅金-待認(rèn)證嗎?
答疑郭老師
2019 05/09 11:27
對的,是這樣做的
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