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如果公司取得增值稅進(jìn)項發(fā)票,暫時不抵扣怎么處理?

84785011| 提問時間:2019 10/15 15:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019 10/15 15:08
84785011
2019 10/15 15:10
借:費(fèi)用或資產(chǎn)類 借:應(yīng)交稅費(fèi) _增值稅_待認(rèn)證 貸:銀行 是這樣嗎
maize老師
2019 10/15 15:11
借:費(fèi)用或資產(chǎn)類 借:應(yīng)交稅費(fèi) _待認(rèn)證 貸:銀行 是這樣
84785011
2019 10/15 15:11
那這樣的話浩天報稅系統(tǒng)里進(jìn)項稅跟資產(chǎn)負(fù)債表里的“應(yīng)交稅費(fèi)”不是就不一致了嗎
maize老師
2019 10/15 15:15
是不一致,這個沒事,沒有說必須一致
84785011
2019 10/15 15:48
哦哦,謝謝老師
maize老師
2019 10/15 15:56
滿意請給五星好評,謝謝
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