問(wèn)題已解決

公司拿貨抵其他應(yīng)付款,可以這樣做賬嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/09 11:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
貨抵其他應(yīng)付款,你是沖其他應(yīng)付款,沒(méi)看到這科目
2019 05/09 11:53
84784949
2019 05/09 14:00
是這樣的,本來(lái)是要這個(gè)永明公司做年審的,后來(lái)老板找了其他公司做年審,這個(gè)前輩費(fèi)用我們是拿2個(gè)產(chǎn)品抵了永明前面工作的費(fèi)用。所于我是直接做了管理費(fèi)用沒(méi)做其他應(yīng)付。請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄可以嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 05/09 14:10
如果之前沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)付,可以這樣直接處理。
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