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金稅盤發(fā)票認(rèn)證后怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?

84784983| 提問時(shí)間:2019 05/08 10:24
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
您好, 借:管理費(fèi)用 (根據(jù)稅額的金額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 05/08 10:27
84784983
2019 05/08 10:42
現(xiàn)在差額86.88元?什么情況?
宸宸老師
2019 05/08 10:43
您金稅盤的金額是280嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
84784983
2019 05/08 10:54
1、購入 借:管理費(fèi)用480 貸:現(xiàn)金480 2、抵減進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480 3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用43.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43.44 本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.4 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12807.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額24312.29 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬余額貸方86.88元
宸宸老師
2019 05/08 10:58
您好,第三筆分錄 您第一筆分錄沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,為什么要轉(zhuǎn)出呢?
84784983
2019 05/08 11:05
1、購入 借:管理費(fèi)用480 貸:現(xiàn)金480 2、抵減進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480 3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用43.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出43.44 本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.4 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12764.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額24268.85 老師可以這樣做嗎?
84784983
2019 05/08 11:06
1、購入 借:管理費(fèi)用480 貸:現(xiàn)金480 2、抵減進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅480 本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.4 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12807.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額24312.29 應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)
84784983
2019 05/08 11:07
我直接把第3筆業(yè)務(wù)去掉,最后結(jié)轉(zhuǎn)的金額可以這樣嗎?
宸宸老師
2019 05/08 11:08
您看我寫的吧 1.購入 借:管理費(fèi)用480 貸:現(xiàn)金480 2.全額抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 480 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480 進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)項(xiàng),不用轉(zhuǎn)出。
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