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公司給客戶發(fā)出去的樣品是不收款的,這樣是視同銷售,做在費(fèi)用里,交銷項(xiàng)稅的,但沒確認(rèn)收入,增值稅的報(bào)表里怎么填寫呢? 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

84785003| 提問時(shí)間:2019 04/19 13:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你應(yīng)該借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣更好。以后對(duì)賬也好對(duì)
2019 04/19 13:45
84785003
2019 04/19 13:51
我們這商品是進(jìn)口的,不做任何加工再生產(chǎn),直接銷售,這樣的市場(chǎng)推廣時(shí)的售價(jià)=進(jìn)價(jià),這樣是否可以,還是售價(jià)必須是公允價(jià)格?
宋生老師
2019 04/19 13:55
您好!如果你長(zhǎng)期這樣,還是容易被查的。建議還是要高于進(jìn)價(jià)
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