71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f元。 A. 13.63 B. 10.19 C. 11.31 D. 19.81 添加筆記糾錯(cuò)隱藏答案收藏 正確答案:A 我的答案:未作答 參考解析: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元) 老師,請問下,這題中第一道門票收入200萬元為什么不用交銷項(xiàng)稅
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速問速答您好,學(xué)員,這是增值稅的稅收優(yōu)惠政策,文化館的門票收入免稅。
2019 04/18 17:38
84785005
2019 04/18 17:40
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么不能抵扣
金子老師
2019 04/18 17:43
學(xué)員,因?yàn)轭}目問的是“則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為(?。┤f元”,只是問的銷項(xiàng)稅額,所以與進(jìn)項(xiàng)稅額無關(guān)。
84785005
2019 04/18 21:35
哦,好的,謝謝老師
金子老師
2019 04/19 07:55
不用客氣學(xué)員,很高興為您解答。若對我的解答滿意請給予好評。
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- 2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為( A.13.63)萬元。解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)。他購進(jìn)的辦公用品增值稅8萬不能抵扣嗎? 1021
- 2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進(jìn)辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月的應(yīng)納稅稅額為( ? ?)萬元。 165
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