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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好!請(qǐng)教一下18年錯(cuò)將固定資產(chǎn)一次性計(jì)提了折舊,若19年要沖減18年多計(jì)提的折舊(在19年改為月計(jì)提),分錄該怎么調(diào)整呢?19年按月計(jì)提我知道,只是沖銷18年多提的分錄,我做的對(duì)不對(duì)?
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速問速答調(diào)整分錄是
借:累計(jì)折舊
貸:以前年度損益調(diào)整 多提的金額
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn)
2019 04/18 17:06
84785036
2019 04/18 17:41
老師:我剛才將你做的分錄,借:累計(jì)折舊 貸:本年利潤(rùn)(或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整),三種貸方的做法都試過了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)不一致,但我直接把18年多提的這筆分錄不做去掉,再試時(shí),兩報(bào)表數(shù)一致了,只能說明分錄沒做對(duì),麻煩老師再想想,我該怎么調(diào)這筆賬?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/18 18:02
因?yàn)槟闵婕傲艘郧澳甓葥p益調(diào)整,你的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù),和利潤(rùn)表總會(huì)有這個(gè)調(diào)整的差額,這是正常的,在你的報(bào)表附注說明就可以了
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