問題已解決
老師,一般納稅人月底進項稅大于銷項稅額如何進行賬務(wù)處理。
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速問速答你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/11 08:37
84785009
2019 04/11 09:02
那什么時候用轉(zhuǎn)出多交增值稅科目
牛老師
2019 04/11 11:29
一般你這種情況就可以用,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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