問題已解決

老師,一般納稅人月底進項稅大于銷項稅額如何進行賬務(wù)處理。

84785009| 提問時間:2019 04/11 08:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/11 08:37
84785009
2019 04/11 09:02
那什么時候用轉(zhuǎn)出多交增值稅科目
牛老師
2019 04/11 11:29
一般你這種情況就可以用,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~