問題已解決
公司是被**建筑企業(yè),收到**負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)入的材料款由公司負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)給材料商。第一步分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—**項目部,第二步轉(zhuǎn)出借:預(yù)付賬款—**材料商 貸:銀行存款,第三部材料入庫收到增值稅專票借:原材料應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:預(yù)付賬款—*材料商。這樣做對嗎?材料入庫了,發(fā)票收到了,等甲方支付工程款到公司賬戶,又該如何做分錄?以前都是借:工程施工 貸:銀行存款。但這樣造成第一其他應(yīng)付款無法抵消,第二原材料無法在工程施工中重復(fù)計入成本數(shù)字過大。該如何做這個流程呢?
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速問速答1.對。
2.領(lǐng)用材料時
借:工程施工-合同成本-材料費
貸:原材料
開具發(fā)票給甲方
借:應(yīng)收賬款-甲方
貸:主營業(yè)務(wù)收入/工程結(jié)算
銷項稅額
收到工程款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款-甲方
3.等甲方來錢,退回個人墊付款
借:其他應(yīng)付款--某某項目部
貸:銀行存款
4.總結(jié):整理收到的**方的發(fā)票,做到賬實相符。平時注意總結(jié)這些這些疑點難點的處理方法。
2019 04/08 09:44
84785024
2019 04/08 09:52
等甲方來錢,退回個人墊付款
借:其他應(yīng)付款--某某項目部
貸:銀行存款?那意思就是把甲方轉(zhuǎn)入的工程款分別做分錄?那還有剩余的款項我要扣除稅金和管理費用再轉(zhuǎn)給**方,該如何做分錄呢?
叮當(dāng)老師
2019 04/08 10:03
是的,別人墊付的總不可能不退給別人吧。
借:稅金類
貸:其他應(yīng)付款
借:工程施工-工程服務(wù)費
貸:其他應(yīng)付款或預(yù)付賬款
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84785024
2019 04/08 20:39
建筑業(yè)實操課程會員學(xué)不了嗎?
叮當(dāng)老師
2019 04/08 20:40
您好!高級會員可以學(xué)習(xí)哦。
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