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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō)《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》
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速問(wèn)速答小規(guī)模季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)元免增值稅 把不交增值稅這個(gè)銷售額填寫(xiě)在小微企業(yè)減免欄 個(gè)體戶填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)欄 這樣你應(yīng)交稅費(fèi)欄是0 就不用交增值稅
2019 04/03 18:46
84785015
2019 04/03 19:29
我這樣能保存了,還是不能申報(bào),為什么???
84785015
2019 04/03 20:00
我《(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一列不填,只填你說(shuō)的《未達(dá)起征點(diǎn)銷售額》就可以申報(bào),那還用不用填??
這樣能申報(bào)了,那《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》還用不用填呢???
玲老師
2019 04/03 20:10
第三欄,不填也可以填寫(xiě)第九欄,你第11欄是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎,正常小微企業(yè)應(yīng)該填在第十欄,不是第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:10
你是個(gè)體戶嗎,個(gè)體戶是填寫(xiě)第11欄。
玲老師
2019 04/03 20:14
你本期不用交稅,應(yīng)納稅額是零,你就可以提交了。
84785015
2019 04/03 20:53
我是個(gè)體戶,原來(lái)我是定額,一季度9W,無(wú)論開(kāi)不開(kāi)票說(shuō)都必須交稅,
那我這2個(gè)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》還用不用填呢,不填都是0,我就可以遞交了,
那我《(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)》這一欄還填不填??
玲老師
2019 04/03 21:38
第三欄,填上也可以,不填也行,直接填第九欄也行,那你是個(gè)體戶,那你這個(gè)表對(duì)可以提交了。
玲老師
2019 04/03 21:39
你第三欄填上了也不算錯(cuò),不影響稅款,你稅款是零。
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