問(wèn)題已解決

跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出怎么做會(huì)計(jì)分錄哈?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/02 18:14
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,計(jì)入原材料,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019 04/02 18:15
莊老師
2019 04/02 18:16
計(jì)入管理費(fèi)用,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785024
2019 04/02 18:24
那交稅時(shí)怎么做?
莊老師
2019 04/02 18:25
你好, 繳稅時(shí)和平常一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸銀行存款,
84785024
2019 04/02 18:36
那怎么沖掉借方的以前年度損益調(diào)整啊?那不能有余額啊
莊老師
2019 04/02 19:08
借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
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