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月未,能這樣結轉應交增值稅科目嗎?借:應交稅費一未交增值稅、貸:應交稅費一應交增值稅(進項),,,貨?應交稅費一未交增值稅、借:應交稅費一應交增值稅(進項),,,或者月末不結轉?

84784983| 提問時間:2019 03/27 16:13
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,應該是這么做,如果銷項大于進項差額部分借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2019 03/27 16:17
84784983
2019 03/27 16:35
直接、進項轉未交,銷項轉未交,如未交貸余我就交稅,借余就不交,不通過∵轉出未交增三級呢?,,這樣做…可否
小云老師
2019 03/27 17:07
你好,不可,要寫三級
84784983
2019 03/27 17:12
哦,,老師那月底這,進項、銷項怎么轉呢?我用小企業(yè)準則?能不能把分錄幫我寫好?謝
小云老師
2019 03/27 17:15
不用轉進銷,你就把進項差額算出來做我上面給你寫的那個分錄
84784983
2019 03/27 17:24
小云老師
2019 03/27 17:46
滿意請五星好評,謝謝
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