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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳期后,當(dāng)年納稅調(diào)整補(bǔ)交上年企業(yè)所得稅,少計(jì)提的所得稅計(jì)入“以前年度損益”還是“管理費(fèi)用”?
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速問速答金額不大的,直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用
2019 03/25 11:57
84785009
2019 03/25 11:59
如果金額大呢?怎么處理?
辜老師
2019 03/25 12:41
金額大的話,要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
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