問題已解決
應交增值稅-轉出未交增值稅和應交增值稅-轉出多交增值稅 是不是說,月底的時候進項稅額結轉到多交,銷項稅額結轉到未交,在把多交未交科目的余額結轉到未交增值稅下
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速問速答不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
進項多借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2019 03/19 16:06
84784964
2019 03/20 09:51
那進項和銷項再用結轉到未交增值稅里嗎?老師
小云老師
2019 03/20 12:04
你好, 不用的
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