問(wèn)題已解決

月末,未交增值稅余額為貸方負(fù)數(shù),要將其結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎,該怎樣做分錄呢?是借:應(yīng)交稅金-未交增值稅(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅(負(fù)數(shù))嗎?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/12 10:39
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maize老師
金牌答疑老師
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你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)去,你可以說(shuō)下么,你銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了
2019 06/12 10:40
84784958
2019 06/12 10:46
借:銷項(xiàng)稅 2 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 1 已交稅金 2 所以未交稅金就成負(fù)數(shù)了
maize老師
2019 06/12 10:48
按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)去,你這個(gè)已交稅金是啥情況
84784958
2019 06/12 10:54
已交稅金是縣外工程預(yù)繳稅
maize老師
2019 06/12 10:56
已交稅金不結(jié)轉(zhuǎn)不管這個(gè),你結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以,已交稅金我去查下財(cái)會(huì)2016.22沒(méi)有說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2019 06/12 10:57
圖片中,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅為什么不是先轉(zhuǎn)到“未交增值稅”再轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”,而是直接就轉(zhuǎn)到了“轉(zhuǎn)出多交增值稅”?
maize老師
2019 06/12 10:57
財(cái)會(huì)2016.22號(hào)規(guī)定是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
84784958
2019 06/12 11:01
好的,謝謝了
maize老師
2019 06/12 11:02
你可以自己去百度下看下這個(gè)文件財(cái)會(huì)2016.22
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