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買的路燈,已付款20000,但是沒收到發(fā)票,怎么做分錄?

84784970| 提問時(shí)間:2019 03/12 11:35
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
買的路燈用于哪里?
2019 03/12 11:36
84784970
2019 03/12 13:54
修建的路兩邊
84784970
2019 03/12 13:55
都領(lǐng)用出庫
張艷老師
2019 03/12 14:39
借:管理費(fèi)用--設(shè)施費(fèi) 貸:庫存商品--路燈
84784970
2019 03/12 14:42
老師,我們是建筑公司,修建一條路,路2遍按的路燈,我覺得應(yīng)該進(jìn)原材料
84784970
2019 03/12 14:42
我想問的問題是以已付款的原材料,及原材料暫估入庫的分錄
張艷老師
2019 03/12 14:43
計(jì)入原材料也沒有問題
張艷老師
2019 03/12 14:43
計(jì)入原材料也沒有問題
84784970
2019 03/12 21:51
麻煩老師給個(gè)預(yù)付路燈款的分錄,及原材料暫估的分錄
張艷老師
2019 03/13 08:23
1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 2、原材料暫估的分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--應(yīng)付暫估款
84784970
2019 03/13 09:14
老師,我沒設(shè)置預(yù)付科目,我直接進(jìn)的應(yīng)付賬款。可以么?已預(yù)付款的原材料暫估的時(shí)候貸方還是要進(jìn)應(yīng)付賬款么?
張艷老師
2019 03/13 09:26
1、可以的 2、是的,仍然要貸記應(yīng)付賬款,等實(shí)際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄。
84784970
2019 03/13 14:20
老師這是暫估原材料的固定方式么?
張艷老師
2019 03/13 14:26
是的,做暫估分錄就是這樣處理的。
84784970
2019 03/13 14:28
不管是否已付款,只要收到材料未收到發(fā)票就做原材料暫估,借原材料,貸,應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款
張艷老師
2019 03/13 14:30
是的,是這樣處理的,等實(shí)際取得發(fā)票后,再紅沖暫估分錄,再按實(shí)際發(fā)票金額重新做分錄。
84784970
2019 03/13 14:31
我們的金額是已經(jīng)確定了,就是2萬,對方是個(gè)人,也只能開普票
張艷老師
2019 03/13 14:35
如果金額能確定就不用做暫估分錄了,正常做就是了。等取得發(fā)票后貼到這個(gè)憑證后面就是了。
84784970
2019 03/13 15:04
我放在了預(yù)付款里面借應(yīng)付賬款貸銀行存款,沒涉及原材料,但是這些路燈,這些都已領(lǐng)用出庫,月末也得轉(zhuǎn)成本吧?矛盾了
張艷老師
2019 03/13 15:09
您還要做 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
84784970
2019 03/13 15:40
那我就行您說的,直接做借原材料,貸銀行存款,等發(fā)票來了,附在上面就好了對么老師?
張艷老師
2019 03/13 15:45
您之前不是做預(yù)付賬款(您用的是應(yīng)付賬款的借方)處理了嗎?是要貸方?jīng)_減應(yīng)付賬款的。
84784970
2019 03/13 15:47
是的,。也可以像您說的,直接做借原材料,貸銀行存款,等發(fā)票來了,附在上面就好了對么老師?
張艷老師
2019 03/13 15:48
是的,這次說法是正確的了。
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