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假設(shè)銷項10 進項5 月底如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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先把進項,銷項對沖,差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)5
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
然后把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5
貸;應(yīng)交稅費——未交增值稅5
2019 03/11 20:05
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