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去年購入一臺廠房 抵扣了60% 做賬進項是都做進進項稅額中了。今年抵扣了40%,分錄怎么做

84785013| 提問時間:2019 02/21 14:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你去年分錄怎么做的?這個跟去年分錄有關(guān)。
2019 02/21 14:21
84785013
2019 02/21 14:24
就是進項全做了,要先修改嗎
宋生老師
2019 02/21 14:30
你好!你這樣做 會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 第13個月時,從“待抵扣進項稅額”轉(zhuǎn)入 “進項稅額”,進入當(dāng)期實際可以抵扣進項稅額。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
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