問題已解決

冷庫周轉(zhuǎn)匡,買太貴就是租的,同事就以為對方開的進項稅像在建工程這樣處理60%本期抵扣了。40%,做在不動產(chǎn)待抵扣的。12月做賬發(fā)現(xiàn)有問題,長期待攤費用稅額應一次性抵扣,12月報稅也是40做在不動產(chǎn)待抵扣的?,F(xiàn)在12做賬,是借進項稅8000.借待抵扣-8000。還是做在貸方待抵扣稅額8000.1月報稅怎么從不動產(chǎn)待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額呢

84785006| 提問時間:2019 01/02 18:21
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 1月報稅的時候需要先去更正之前的申報表,然后再根據(jù)實際的未抵扣的部分申報
2019 01/03 09:09
84785006
2019 01/03 09:10
好的,謝謝老師
小黎老師
2019 01/03 09:48
不用謝,希望對你有幫助
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