1--11月每月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅,11月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100。12月銀行繳納增值稅“未交增值稅”平了。12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。12月帳務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)全年銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的差額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的借方。11月借方“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”還有100元是不是就掛著??
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應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額也應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2019 02/15 13:23
84784966
2019 02/15 13:27
老師,11月應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
bamboo老師
2019 02/15 13:30
請(qǐng)問(wèn)您是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)么
84784966
2019 02/15 13:30
老師,兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方的總額就是可留抵金額吧?
84784966
2019 02/15 13:31
11月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),12月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
bamboo老師
2019 02/15 13:33
那11月要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
申報(bào)繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100
貸:銀行存款
然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下明細(xì)科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2019 02/15 13:47
老師,如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的做法。11月借方掛著的“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”用什么科目抵消
bamboo老師
2019 02/15 13:48
我剛上面分錄給您寫(xiě)了啊 您仔細(xì)看看
84784966
2019 02/15 13:59
老師,帳務(wù)1-11月都是月底結(jié)轉(zhuǎn)一次未交應(yīng)交增值稅。我只能12月按科目余額表中進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額做一次總結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完發(fā)現(xiàn)之前銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額,這個(gè)掛著這么銷(xiāo)平?
bamboo老師
2019 02/15 14:01
您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 寫(xiě)到貸方就可以了
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
2019 02/15 14:43
bamboo老師
2019 02/15 14:45
另發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)大于進(jìn) 需要繳納稅款 哪里來(lái)的期末可留底稅額? 我上面分錄已經(jīng)寫(xiě)的很明白了啊
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