問(wèn)題已解決
勞務(wù)公司一般納稅人,差額征收,增值稅申報(bào)表的附表3怎么填?
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速問(wèn)速答將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。
本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。
2019 02/14 09:48
84784984
2019 02/14 10:15
還是不懂,開(kāi)出的發(fā)票金額是 12981.42元,差額的12610元,稅盤(pán)里的稅費(fèi)是18.58元,不知道怎么填附表3
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