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問題已解決
2018年的一筆賬本來應(yīng)該走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,做錯(cuò)了,做成了制造費(fèi)用。想2019年一月份調(diào)賬。應(yīng)該怎么調(diào)。
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速問速答你以后通過1000年度損益調(diào)整科目T制造費(fèi)用做紅字沖銷。
2019 01/17 21:05
84784996
2019 01/17 21:07
能說一下具體怎么做嗎?
84784996
2019 01/17 21:13
借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整
貸制造費(fèi)用 紅字這樣做對(duì)嗎?
耿老師
2019 01/17 21:27
你好!你的制造費(fèi)用是否已轉(zhuǎn)入商品的成本
84784996
2019 01/17 21:28
轉(zhuǎn)入成本了
耿老師
2019 01/17 21:29
你好。如果存貨沒有對(duì)外銷售的話,可以直接到整。庫存商品的成本,如果以對(duì)外銷售,就直接調(diào)整未分配利潤(rùn)
84784996
2019 01/17 21:34
對(duì)外銷售了!能說一下具體做帳方法嗎
耿老師
2019 01/18 07:45
你好,第一個(gè)分?jǐn)?shù)不用改,第二個(gè)改成借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)就可以。
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