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發(fā)現(xiàn)有一筆憑證做錯,計提2017年所得稅怎么做分錄

84784969| 提問時間:2019 01/14 16:37
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是所得稅計提錯了嗎
2019 01/14 16:37
84784969
2019 01/14 16:38
是的,2017年的她直接做了所得稅
84784969
2019 01/14 16:38
正確的怎么寫
月月老師
2019 01/14 16:41
你好,修改2017年所得稅 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784969
2019 01/14 16:48
她是2017年的分錄做的借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費所得稅,現(xiàn)在要把這筆沖紅再做一筆正確的應(yīng)該怎么寫
月月老師
2019 01/14 16:50
你好,你沖紅也是要用以前年度損益調(diào)整科目的。
84784969
2019 01/14 16:55
那你把紅沖和正確的都寫出來
月月老師
2019 01/14 16:57
你好,你是少提,還是多提了
84784969
2019 01/14 16:58
不是,2017年的所得稅她按正常的寫的
84784969
2019 01/14 16:58
不是多提少提
月月老師
2019 01/14 17:00
你好,那是哪里不對了。
84784969
2019 01/14 17:01
2017年的所得稅不能直接借所得稅費用啊
月月老師
2019 01/14 17:03
你好, 補提時: 借:調(diào)整以前年度損益 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款等 同時:借:利潤分配-未分配利潤 貸:調(diào)整以前年度損益
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