問題已解決
公司是小規(guī)模的裝修公司,也是可以進行增值稅的差額征稅的吧?!有一個工地在外地,當時預繳時沒有取得分包發(fā)票,就按照全額預繳了增值稅,后來分包商又給了分包發(fā)票給我們,他們也繳稅了,那么多繳納的部分,可以在季報的時候扣減嗎?下面的申報表填的對嗎?~
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速問速答你好,可以的,應交稅費注明分包抵減
2019 01/12 10:40
84784951
2019 01/12 14:54
那申報表填寫的對嗎?
小黎老師
2019 01/12 14:57
你好,我這里沒看到你的申報表信息
84784951
2019 01/12 14:59
這個能看到嗎
小黎老師
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要經(jīng)過工程施工科目過一下,再轉入主營業(yè)務成本
小黎老師
2019 01/12 14:59
另分包商的成本要經(jīng)過工程施工科目過一下,再轉入主營業(yè)務成本
84784951
2019 01/12 15:18
這么操作,對嗎
小黎老師
2019 01/12 22:13
你好,不對。正規(guī)是借工程施工合同成本 分包成本 應交稅費應交增值稅分包抵減 貸應付賬款,然后在結轉成本
84784951
2019 01/12 22:18
好的,那申報表填的對嗎
小黎老師
2019 01/13 09:11
你好,用你的銷項稅額減去分包預繳的就是你應交的
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