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異地繳納了增值稅,然后要抵減了,那么抵減的分錄怎么做

84784987| 提問時(shí)間:2019 01/12 10:27
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2019 01/12 10:32
84784987
2019 01/12 10:34
這個(gè)是異地繳納的分錄,我要抵減的分錄
84784987
2019 01/12 10:39
簡(jiǎn)易征收要不要交稅???不用交稅吧?
蔣飛老師
2019 01/12 10:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
84784987
2019 01/12 10:45
簡(jiǎn)易征收抵減的話就是不用交稅了是么?
84784987
2019 01/12 10:52
我們?cè)?1月做了錯(cuò)誤的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在是要抵繳了,那么一系列的分錄怎么做?
蔣飛老師
2019 01/12 11:09
對(duì)的 簡(jiǎn)易征收抵減的話,就不用交稅了
蔣飛老師
2019 01/12 11:10
多交的就體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方,留抵就可以了
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