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本年度最后一個月盈利,但是去年和前年都虧損?那本年度利潤和所得稅都需要做哪些分錄?
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速問速答你好!你正常計提本年的所得稅就好了。
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019 01/08 11:27
84784976
2019 01/08 11:33
不是,我的意思是2017虧損了10萬,2018盈利了400,那我2018年12月份彌補(bǔ)去年虧損后,還是虧損,這樣2018年12月需要計提所得稅嗎?
宋生老師
2019 01/08 11:34
您好!你18年的盈利應(yīng)該先正常交稅。彌補(bǔ)虧損是匯算清繳的時候做。
84784976
2019 01/08 11:36
那我18年12月份,最后兩筆分錄分別是:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交企業(yè)所得稅,借本年利潤貸:利潤分配–未分配利潤,對嗎?
宋生老師
2019 01/08 11:38
您好!你計提后,要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用。然后在做利潤分配
84784976
2019 01/08 11:39
哦,明白了
宋生老師
2019 01/08 11:44
你好!歡迎下次再來探討。
84784976
2019 01/08 14:28
老師。不好意思,我還想問一下:參照我上面所說的,我年末最后三個分錄分別是:1.借所得稅費用貸應(yīng)交稅費–應(yīng)交所得稅2.結(jié)轉(zhuǎn)12月?lián)p益的分錄3.結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤貸利潤分配–未分配利潤。請問對嗎?
宋生老師
2019 01/08 14:30
您好!是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后分配。
84784976
2019 01/08 14:34
您意思是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看一下本年利潤的金額,計算出所得稅金額,然后反結(jié)賬,做計提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益,分配利潤對嗎?
宋生老師
2019 01/08 14:35
你好!不需要反結(jié)賬。只是需要結(jié)轉(zhuǎn)后才能計提所得稅所以就會多一步而已
84784976
2019 01/08 14:37
那12月份不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次?一次結(jié)轉(zhuǎn)損益,一次結(jié)轉(zhuǎn)所得稅?
宋生老師
2019 01/08 14:37
你好!是的。其實所得稅也是損益的一種
結(jié)轉(zhuǎn)2次損益
84784976
2019 01/08 14:40
好的,明白了,謝謝老師耐心指導(dǎo);
宋生老師
2019 01/08 14:42
你好!不用客氣的了。
84784976
2019 01/08 14:43
老師,我還想再問一下,我說的這種方法是否也正確,這樣賬上只顯示一次結(jié)轉(zhuǎn)?(先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看一下本年利潤的金額,計算出所得稅金額,然后反結(jié)賬,做計提所得稅分錄,結(jié)轉(zhuǎn)損益,分配利潤對嗎?)
宋生老師
2019 01/08 14:46
你好!可以的。效果是一樣的。
84784976
2019 01/08 14:47
非常感謝老師耐心知道!
宋生老師
2019 01/08 14:47
你好!不用客氣的了。
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