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2018年有筆進(jìn)項稅190做了,增值稅一直未申報。去年是虧損?,F(xiàn)在要把這190調(diào)整在19年費用。通過以前年度損益怎么調(diào)整呢

84785006| 提問時間:2019 01/08 10:42
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借:以前年度損益調(diào)整(費用) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 01/08 11:45
84785006
2019 01/08 11:50
就這一筆分錄嗎,老師進(jìn)項稅報稅沒有申報哦,調(diào)整也得進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎。這樣做了一月報稅是不是要申報嗎。
蔣飛老師
2019 01/08 11:52
你好! 沒認(rèn)證可以不申報的
84785006
2019 01/08 11:56
等于是交接工作沒有交接清楚,4月份就認(rèn)證的發(fā)票,賬面也把進(jìn)項稅做了。一直到18年結(jié)束都增值稅都未申報,現(xiàn)在該就只能調(diào)在19年的費用了。要通過以前年度損益
84785006
2019 01/08 11:59
老師12月有兩筆進(jìn)項稅154.28賬上未把稅漏做了,1月可以正常調(diào)賬嗎。還是一樣必須通過以前年度損益
蔣飛老師
2019 01/08 12:36
對的 需要通過以前年度損益的
84785006
2019 01/08 12:59
金額小的可以直接計入19年費用嗎。通過年度損益又該怎么做分錄呢。
蔣飛老師
2019 01/08 13:02
金額小的可以直接計入19年費用的
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