問題已解決

我建帳的第一筆收入。 寫了借款。 借銀行存款。 貸其他應(yīng)付款-股東。 這樣子不可以吧? 應(yīng)該是股東投資款吧 是嗎?怎么怎么辦現(xiàn)在?

84784981| 提問時(shí)間:2019 01/05 18:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冰兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,確定是投資款,將之前那筆分錄沖回,再做一張分錄,記入實(shí)收資本。借銀行存款,貸實(shí)收資本。
2019 01/05 18:45
84784981
2019 01/05 23:01
老師。 是16年的帳。 我該怎么調(diào)?
冰兒老師
2019 01/06 09:17
今年做沖回分錄,再做個(gè)正確分錄
84784981
2019 01/06 11:14
用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
84784981
2019 01/06 11:14
跨兩年了啊
冰兒老師
2019 01/06 11:58
之前不是掛往來嗎,現(xiàn)在不是入實(shí)收資本嗎 不用走以前年度損益調(diào)整 沖銷:借銀行存款(負(fù)數(shù)),貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))摘要里寫明原因。 正確:借銀行存款,貸實(shí)收資本
84784981
2019 01/06 15:36
請(qǐng)問老師。 什么時(shí)候能用上以前年度損益調(diào)整。 他是調(diào)什么帳的
冰兒老師
2019 01/06 15:40
涉及到調(diào)整以前年度損益類科目時(shí)用。
84784981
2019 01/07 11:24
老師。  以前年度損益類科目有哪些?
冰兒老師
2019 01/07 11:36
比如涉及到以前年度的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~