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2019年做賬時,2018年的進(jìn)項(xiàng)票是費(fèi)用票,還能做進(jìn)2019賬當(dāng)管理費(fèi)用嗎?2018年的進(jìn)項(xiàng)票太多了,估計要2019月3月份才會把2018年的費(fèi)用票用完,該怎么弄?

84784983| 提問時間:2018 12/26 11:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
可以的 跨年的費(fèi)用發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整科目核算入賬就是了
2018 12/26 11:32
84784983
2018 12/26 11:34
老師,那按您的方法做賬后。我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄呢?利潤表里面沒有以前年度損益調(diào)整這一項(xiàng)啊?
鄒老師
2018 12/26 11:37
你好,利潤表不體現(xiàn)這個,因?yàn)槭?8年的費(fèi)用,不計入19年費(fèi)用核算的 在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)
84784983
2018 12/27 11:27
老師,那2018年的資產(chǎn)負(fù)債表還要做調(diào)整嗎?例如4季度預(yù)交企業(yè)所得稅的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)上報稅務(wù)了,該怎么弄?還牽扯企業(yè)所得稅的年報財務(wù)報表也上傳稅務(wù),怎么弄?謝謝您
鄒老師
2018 12/27 11:37
你好,需要調(diào)整18年資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù) 把之前錯誤的做更正申報就是了
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