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老師:我申報表上的本期應(yīng)納稅額與銷售收入的稅額相差2分錢,做什么分錄調(diào)整?

84784958| 提問時間:2018 12/19 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是申報表稅額大,還是賬面稅額大
2018 12/19 11:03
84784958
2018 12/19 11:07
賬面稅額大
鄒老師
2018 12/19 11:10
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 0.02 貸;庫存現(xiàn)金等科目
84784958
2018 12/19 11:50
老師:貸方記入營業(yè)外收入行嗎?
鄒老師
2018 12/19 11:53
你好,貸方通常通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整
84784958
2018 12/19 13:03
老師:稅金的尾差是7月份發(fā)生的,我在7月加了這張憑證,借:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.02 貸:營業(yè)外收入―稅金尾差 0.02 行嗎?
鄒老師
2018 12/19 13:03
你好,個人 建議貸方是通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整
84784958
2018 12/19 13:12
哦,好的,好的,謝謝老師
鄒老師
2018 12/19 13:12
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784958
2018 12/20 08:04
老師:從銀行拿的轉(zhuǎn)賬扣繳手續(xù)費(fèi)的單子,在每月已經(jīng)入財務(wù)費(fèi)用了,現(xiàn)在銀行又將每月的手續(xù)費(fèi)開了增值稅專用發(fā)票給我們,我該怎樣操作呢?
鄒老師
2018 12/20 08:08
你好,把之前 的費(fèi)用分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
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