問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)數(shù)額和我開(kāi)出發(fā)票的銷項(xiàng)數(shù)額相差一分錢(qián)需要處理嗎?報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的和我開(kāi)出去的票的銷項(xiàng)稅相差一分錢(qián),發(fā)票是四舍五入了。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2018 12/13 11:02
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84784984
金牌答疑老師
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問(wèn)題解決了。是自己弄錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)可以怎么刪除問(wèn)題?
2018 12/13 11:04
彩麗老師
2018 12/13 11:05
你好,可以修改增值稅申報(bào)表附表一的數(shù)據(jù),按照開(kāi)票軟件的發(fā)票匯總金額申報(bào)
84784984
2018 12/13 11:08
謝謝,是我自己弄錯(cuò)了。不知道怎么刪除問(wèn)題。
84784984
2018 12/13 11:10
老師,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的增值稅申報(bào)附列資料三這個(gè)是根據(jù)有開(kāi)出服務(wù)或不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的發(fā)票才填的,銷售貨物是不是不用填列?
彩麗老師
2018 12/13 11:12
是的,你只是銷售貨物不需要填附表三
84784984
2018 12/13 11:13
好的謝謝老師
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