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老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯了,開成3%的啦,但申報增值稅時按正確的稅率在大廳報的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報的話,報表無法填寫申報,是不是也要去大廳手工報啊
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速問速答你好,你10月份就申報錯了,要按照3%申報才對,這種情況一定要去大廳申報
2018 12/07 15:33
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老師,我們是一般人,10月份有張票據(jù),稅率開錯了,開成3%的啦,但申報增值稅時按正確的稅率在大廳報的,但11月份3%的又開了負(fù)數(shù)發(fā)票,按照匯總表上數(shù)據(jù)申報的話,報表無法填寫申報,是不是也要去大廳手工報啊
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