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公司遷到外省后,有實收資本100萬,其它資產(chǎn)項目都帳實不符,怎么建賬?。?/p>
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速問速答重新調(diào)整為實際的來建
2018 12/03 13:36
84785036
2018 12/03 14:14
那像貨幣資金有24萬那要怎么調(diào)到0呢
小瓊老師
2018 12/03 14:19
不對哦,你實收資本100萬,資產(chǎn)這邊也要有100萬的金額資產(chǎn)負債表才平啊,所以你資產(chǎn)這邊的數(shù)據(jù)哪來呢
84785036
2018 12/03 14:37
那要怎么弄呢
小瓊老師
2018 12/03 14:40
所以你的實收資本老板到底實際打款了100萬到公司賬戶上沒呢?
84785036
2018 12/03 14:43
2001年的公司,當時打了的
84785036
2018 12/03 14:44
現(xiàn)在就是需要建賬,應該怎么建呀?麻煩老師指點下
小瓊老師
2018 12/03 14:48
借,實際的貨幣資金 現(xiàn)有的資產(chǎn)的金額都列上去 貸:實收資金,反正資產(chǎn)合計的金額要跟實收資金一樣
你們遷入前有沒有建賬呢,其實可以直接把以前的期末數(shù)直接移過來就好了
84785036
2018 12/03 16:22
現(xiàn)在賬本是上利潤是131萬,是不是需要找成本費用來抵消一下呢
小瓊老師
2018 12/03 16:26
恩,可以,不然利潤以后分給股東還要交稅
84785036
2018 12/03 16:31
這種費用成本單子一般是什么呀
84785036
2018 12/03 16:39
老師,還在嗎?
小瓊老師
2018 12/03 16:55
你們公司業(yè)務相關成本票辦公費用票據(jù)
84785036
2018 12/03 17:06
這個可以自己找嗎
84785036
2018 12/03 17:07
因為實際公司沒有
小瓊老師
2018 12/03 17:07
肯定是你們自己找噻
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