問題已解決

10月銷項發(fā)票稅繳納了,11月紅沖發(fā)票,稅款是不是留抵還是可以申請退稅?

84784966| 提問時間:2018 11/15 11:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
都可以的??炊惥忠?。
2018 11/15 11:42
84784966
2018 11/15 12:19
老師,我目前還沒有報稅,是否我現(xiàn)在紅沖,本月的申報收入就可以每天10月收入?
84784966
2018 11/15 12:21
對方如果未認證的話,稅申報的話,是否它不用改動,等我們開紅沖發(fā)票和15后開藍字發(fā)票給他們
84784966
2018 11/15 12:58
老師,紅沖銷項后增值稅就退回留抵了,那對應(yīng)的附加稅是沒有辦法嗎
宋生老師
2018 11/15 14:11
您好!你11月份開紅字發(fā)票,就會沖減11月的成本。 增值稅如果退,附加稅也可以退
84784966
2018 11/15 14:20
問了不能退,得留抵,那附加稅的留抵在哪里看
宋生老師
2018 11/15 14:22
您好!這個你沖減計提的分錄。只留下繳納的,就會有留底了
84784966
2018 11/15 14:42
那附加稅留抵的錢是不是在增值稅申報表里上期期末留抵里和增值稅留抵統(tǒng)一記錄
宋生老師
2018 11/15 14:44
你好!不是的。這個跟增值稅沒關(guān)系。 你在附加稅的本期預(yù)繳里面填上
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~