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收到費用類的專票3300,寫分錄的時候,金額和稅額要分開寫嗎?如借管理費用3113.21 應(yīng)交稅費186.79 貸銀行存款3300,這樣寫對嗎?

84784948| 提問時間:2018 11/13 13:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
一般納稅人收到專用發(fā)票,是可以抵扣的,是分開處理的,你這樣是對的
2018 11/13 13:41
84784948
2018 11/13 13:43
費用類可以抵扣的都要這么處理么?上個月的錯了
辜老師
2018 11/13 13:44
如果能夠抵扣的進項稅,是這樣處理的
84784948
2018 11/13 13:45
好的,謝謝老師
辜老師
2018 11/13 13:45
好的,客氣,幫到你就好
84784948
2018 11/13 13:50
老師,那我這個月更正分錄的話怎么做,上個月,我直接是借管理費用3300/貸銀行存款3300,沒反映稅費呢
辜老師
2018 11/13 13:51
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 186.79 借:管理費用 -186.79
84784948
2018 11/13 13:56
謝謝
辜老師
2018 11/13 14:43
好的,客氣,幫到就好
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