問題已解決
老師,我們2017年所得稅預交時多交了5000,當時也是計提了這部分所得稅的,現(xiàn)在匯算調整后還是多交了4000,專管員說可以以后放著抵稅,對于匯算后我需要做什么賬務處理呢?我一筆都還沒做,除了2017年第二季度交稅的時候計提過。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答如果當時做的預交稅金就不用做什么賬務處理
2018 11/11 17:53
84784981
2018 11/11 18:12
當是這筆金額是計提所得稅分錄借:所得稅,貸:應交稅金,在2017年7月份也都上交了,到了第四季度發(fā)現(xiàn)交多了,匯算后還是交多了,不用處理嗎?
田老師
2018 11/12 17:56
如果出的是這個分錄需要做紅沖,借:所得稅 4000(紅字),貸:應交稅金 --預繳所得稅 4000(紅字)
閱讀 561