問題已解決

小規(guī)模公司,之前收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅。繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款,對(duì)吧?這個(gè)增值稅不能做營業(yè)稅前扣除嗎?

84785033| 提問時(shí)間:2018 11/04 13:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,這個(gè)增值稅不能做企業(yè)所得稅前扣除的。
2018 11/04 13:37
84785033
2018 11/04 13:46
老師,我以前記的都是含稅收入,我可以這樣做一筆賬把增值稅提出來嗎?
王雁鳴老師
2018 11/04 13:48
您好,可以的,但是最好主營業(yè)務(wù)收入在貸方負(fù)數(shù)處理。
84785033
2018 11/04 13:51
哦哦,那登記賬薄的時(shí)候用紅筆嗎,還是直接用黑筆寫負(fù)數(shù)就行
王雁鳴老師
2018 11/04 13:52
您好,登記的時(shí)候用紅筆,或者藍(lán)筆負(fù)數(shù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~