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老師,我這個月有買房開的增值稅發(fā)票200萬,假如有8萬的進(jìn)項稅可以抵扣,是不是我這個月開票銷項有8萬就可以不用交稅,我是不是可以不用再拿成本票抵扣了,那算稅負(fù)到底是0稅負(fù)還是開票的16的稅負(fù)啊,有人說算稅負(fù)把房產(chǎn)發(fā)票要踢出,意思是還要認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票嗎?

84784952| 提問時間:2018 10/31 15:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!是的??梢圆挥媒欢悺?你有進(jìn)項,肯定有對應(yīng)的成本的。稅負(fù)率,沒有交稅稅負(fù)率就是0. 你先明確一點,稅負(fù)是稅收負(fù)擔(dān),也就是你實際繳納的稅。是不是要剔除,就看你實際有沒有交稅。
2018 10/31 15:16
84784952
2018 10/31 15:22
是不是要踢出,就看你實際有沒有交稅?老師,這句話是什么意思啊
宋生老師
2018 10/31 15:27
你好!就是說,比如你銷項100,房產(chǎn)進(jìn)項10,其他進(jìn)項60. 你這個房產(chǎn)進(jìn)項實際抵扣了。交30塊錢的稅,那就是沒剔除了。 如果你現(xiàn)在交40塊錢的稅,就是剔除了。 本身這個10塊,可以抵扣,但是要分2年。
84784952
2018 10/31 15:37
老師,我是想問稅負(fù),假如我1-9月份的稅負(fù)是3%,10月份有了房產(chǎn)的專票,我10月不含稅開了10萬的發(fā)票,如果我只用房產(chǎn)的專票抵銷項稅,不抵扣成本票,不用交稅,是不是我的稅負(fù)就拉低了,因為房產(chǎn)發(fā)票稅負(fù)抵了,可有什么影響?為什么要踢出呢,本身不就可以抵嗎你上面的例子
宋生老師
2018 10/31 15:46
您好!是的。就拉低了整體的稅負(fù)。 本身是可以抵,但是你自己是不是要抵扣,就看你自己決定了。
84784952
2018 10/31 16:05
如果我房產(chǎn)進(jìn)項多,我還是按照稅負(fù)率交稅可以嗎,假如我這個月開了100萬的票,我不管進(jìn)項多,我還安稅負(fù)交稅,多的留底可以嗎,謝謝老師了,這種稅負(fù)就沒有問題了吧,還是我要按照以前的稅負(fù)認(rèn)證進(jìn)項材料票
宋生老師
2018 10/31 17:14
您好!是的。可以的??梢赃@樣做。正常認(rèn)證,控制稅負(fù)率就好了。 另外,房產(chǎn)的要分2年抵扣
84784952
2018 10/31 17:21
老師,有的老師說把房產(chǎn)發(fā)票剔除,其實是稅負(fù)是沒有低啊,稅負(fù)率等于實際交的稅+不動產(chǎn)進(jìn)項/不含稅收入
宋生老師
2018 10/31 17:24
您好!稅負(fù)率是實際交的稅金/不含稅收入。不用加不動產(chǎn)進(jìn)項。 稅負(fù)就是稅收負(fù)擔(dān),也就是你支付了多少稅
84784952
2018 10/31 17:26
銷項-進(jìn)項=應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅/營業(yè)收入=稅負(fù)率 進(jìn)項中,包含了不動產(chǎn)的進(jìn)項稅了,所以 銷項-(進(jìn)項-不動產(chǎn)進(jìn)項稅)=應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅/營業(yè)收入=稅負(fù)率 這個不對是嗎,那到底計算稅負(fù)的時候剔除房產(chǎn)發(fā)票稅啥意思啊
宋生老師
2018 10/31 17:28
你好!這個你要問具體說這個話的老師了。我的理解是,他的意思是,算稅負(fù)的時候,房產(chǎn)的進(jìn)項是不能算進(jìn)去的。但是我認(rèn)為是應(yīng)該算進(jìn)去,只要是進(jìn)項都要算進(jìn)去
84784952
2018 10/31 17:31
謝謝您哈,這么耐心,非常感謝
宋生老師
2018 10/31 17:33
你好!不用客氣的了。我也下班了。
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