問(wèn)題已解決

老師,我公司在一個(gè)園區(qū)做動(dòng)物表演,公司的員工在園區(qū)餐廳用餐,工資在月末或季末一次性支付,園區(qū)給我公司開據(jù)專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?謝謝!

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2018 10/31 07:27
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 用餐費(fèi)用發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2018 10/31 07:33
84784956
2018 10/31 07:37
因?yàn)殚_始方是以公司都名字開的,所以分不清是客戶的還是員工用餐,如果這種情況下抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有招待客戶的住宿費(fèi)用可以抵扣嗎!如果不能抵扣,那么不認(rèn)證可以嗎?<br><br>
蔣飛老師
2018 10/31 07:38
你好! 最好不要抵扣了,屬于福利或者招待費(fèi)性質(zhì)了 可以不認(rèn)證的
84784956
2018 10/31 07:43
如果認(rèn)證了,做一筆轉(zhuǎn)出就可以了對(duì)嗎,還有已經(jīng)抵扣了都,也通過(guò)轉(zhuǎn)出,在有收入都月份少抵扣就可以了,我這樣理解對(duì)嗎?
蔣飛老師
2018 10/31 07:44
你好! 對(duì)的。
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