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小規(guī)模企業(yè),取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,是稅務(wù)局代開的,本企業(yè)不能做抵扣,要如何處理比較好呢?

84785015| 提問時間:2018 10/23 16:17
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
直接價稅合計計入相關(guān)成本費用科目就好了。
2018 10/23 16:18
84785015
2018 10/23 16:21
是發(fā)票如何處理,退回對方,對方是稅務(wù)局代開的。
張艷老師
2018 10/23 16:21
是發(fā)票開具錯誤了,導(dǎo)致不能抵扣嗎?還是您公司本身就是小規(guī)模納稅人?
84785015
2018 10/23 17:03
是發(fā)票如何處理,退回對方,對方是稅務(wù)局代開的。
張艷老師
2018 10/23 17:06
就直接給對方就可以了,對方去稅局辦理重新開票或辦理退稅手續(xù)。
84785015
2018 10/23 17:17
稅局代開的發(fā)票,可以辦理退稅手續(xù)嗎
張艷老師
2018 10/23 20:31
可以辦理退稅的,不過實務(wù)中多是留待抵扣以后期間的增值稅。
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