問題已解決

幫其他單位代收報(bào)名費(fèi),然后在把報(bào)名費(fèi)交給其他單位,但是報(bào)名費(fèi)在收的時候的金額大于支出去錢,收的時候怎么做賬?支的時候怎么做賬?收支的差額怎么做

84785019| 提問時間:2018 10/16 14:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
收 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支 相反分錄 差額是服務(wù)費(fèi)嗎?
2018 10/16 14:43
84785019
2018 10/16 15:37
是的,那部分差額是服務(wù)費(fèi)
文文老師
2018 10/16 15:48
借:其他應(yīng)付款(差額) 貸:其他業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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