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本月收到進項票,與上月暫估入賬金額的差額,如何處理?會計分錄怎么做?

84785038| 提問時間:2018 10/15 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018 10/15 11:58
84785038
2018 10/15 12:01
根據發(fā)票沖暫估,暫估有余額怎么辦?
鄒老師
2018 10/15 12:02
你好,根據原來暫估的金額沖銷,怎么會暫估還有余額呢
84785038
2018 10/15 12:07
因實際進項票與暫估金額有差,沖暫估后,是否應按差額調節(jié)成本?如調節(jié),分錄怎么做?
鄒老師
2018 10/15 12:10
你好,如果之前結轉的成本金額有錯誤,需要調整 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 或相反分錄
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