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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
會計(jì)小白,剛接手一家醫(yī)院的會計(jì)工作,又趕上季報(bào)稅,不知道怎么下手
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,給你一些思路:
1.交接要交接好,特別關(guān)注稅務(wù)的特殊問題處理,賬務(wù)數(shù)據(jù)交接要核對清楚。
2.再賬務(wù)清楚的情況下,將原始憑證制作記賬憑證,再登記賬簿,制作財(cái)務(wù)報(bào)表
3.不管季報(bào)還是月報(bào),稅款要在每個月申報(bào)期內(nèi)按時足額申報(bào)繳納
4.季報(bào)的報(bào)表再核對無誤后再進(jìn)行申報(bào)
2018 10/12 08:56
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2018 10/12 08:57
前會計(jì)沒有交接就走了
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2018 10/12 08:58
現(xiàn)在有7.8.9三個月的賬沒做
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2018 10/12 09:00
我現(xiàn)在看資產(chǎn)負(fù)債表每個月都是一樣的
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2018 10/12 09:00
怎么辦呀
小小劉老師
2018 10/12 09:07
那你首先要做的是核對已有賬簿的余額是否與實(shí)際相符,第二步趕緊先把之前的帳補(bǔ)起來,再核對銀行存款和現(xiàn)金實(shí)際金額是否對的上,再核對發(fā)票開票金額與賬務(wù)中收入金額是否對的上,采購發(fā)票是否和采購金額是否對的上。
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