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問(wèn)題已解決
一般納稅人公司,當(dāng)月交的上月增值稅記入已交稅金科目,這個(gè)科目余額在借方,需要什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎?還是一直有借方余額累計(jì)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)月是不是不用交稅,不用交稅可以不用賬務(wù)處理。
2018 10/11 12:12
84784959
2018 10/11 12:17
不是,我的意思是已交稅金科目的余額月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
江老師
2018 10/11 12:22
已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以是月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理
84784959
2018 10/11 12:27
不明白,具體分錄是什么?
江老師
2018 10/11 12:29
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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