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暫估,借原材料,貸,應付暫估款!次月發(fā)票回來該怎么沖這個憑證

84785005| 提問時間:2018 10/08 10:54
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
來票后,借:原材料 負數(shù),貸,應付暫估款 負數(shù) 借:借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 ,貸,應付賬款
2018 10/08 10:55
84785005
2018 10/08 11:54
但是,老師!原材料在上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了?。繘_的時候還是沖原材料嗎?
辜老師
2018 10/08 11:55
要的,雖然結(jié)轉(zhuǎn)了,你這兩個分錄,原材料一正一負,是平的,不影響的
84785005
2018 10/08 14:34
我是這樣沖的,借,利潤分配,貸應付暫估款!這樣對么?
辜老師
2018 10/08 14:47
這個不影響未分配利潤的,你這樣不對
84785005
2018 10/08 15:46
你好,老師!那么勞務(wù)費暫估是,借:主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費,貸,應付暫估款!沖暫估的時候也是負數(shù)按暫估的憑證來沖嗎
辜老師
2018 10/08 15:59
你這個勞務(wù)費后續(xù)會有發(fā)票提供嗎
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